為保障集團(tuán)公司2025年度財務(wù)報表審計工作高效有序推進(jìn),切實(shí)提升審計質(zhì)量與效率。2026年1月21日集團(tuán)公司組織召開財務(wù)報表審計工作協(xié)調(diào)會議,集團(tuán)財務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人、各子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及審計對接經(jīng)辦人、會計師事務(wù)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同參會。
會議通報了本次審計工作的整體安排及關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn),明確各階段工作任務(wù)與交付期限。圍繞審計重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng),與會人員展開深入溝通,會議重點(diǎn)提示了關(guān)聯(lián)交易、減值測試、合并報表等關(guān)鍵領(lǐng)域的核查要點(diǎn),并針對子公司需配合提供的資料清單及注意事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說明。
會議強(qiáng)調(diào),各子公司財務(wù)部門要高度重視年度報表審計工作,提前梳理相關(guān)財務(wù)資料,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;嚴(yán)格按照時間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)各項(xiàng)工作,保障審計工作順利完成。
本次會議進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確責(zé)任、細(xì)化分工,為集團(tuán)2025年度財務(wù)報表審計工作的順利開展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。各子公司參會代表均表示,將嚴(yán)格落實(shí)會議各項(xiàng)要求,全力配合審計實(shí)施,確保集團(tuán)年度審計任務(wù)按時、高質(zhì)量完成。
